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房開企業(yè)建設的樣板間,建在主體樓里面,目前用于做銷售中心,以后用于銷售,該樣板房是否需要繳納房產(chǎn)稅?
房產(chǎn)稅繳納時點中,稅務要求按半年繳納的,中間出現(xiàn)了從價計征和從租計征,稅務系統(tǒng)只有 2 選 1 的選項,企業(yè)如何申報?
假如,公司有房產(chǎn)出租給關聯(lián)企業(yè),房租價格低于市場公允價不符合商業(yè)目的,從租部分房產(chǎn)稅計稅,稅務局是調(diào)整出租部分收入計稅還是按照自用來計稅
我司租用了一處房產(chǎn),再次轉(zhuǎn)租取得的租金收入還需要繳納房產(chǎn)稅?
公司最近新購入辦公大樓,已經(jīng)取得相關發(fā)票,目前暫未取得房產(chǎn)證,請問我房產(chǎn)稅現(xiàn)在需要交么,是等房產(chǎn)證辦下來之后交嗎?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權屬進行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?