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對公賬戶收稅務局轉賬,待報解預算收入,應該怎么做會計分錄?

對公賬戶收稅務局轉賬,待報解預算收入,應該怎么做會計分錄,如何記賬呢?

蓉同學
2020-10-19 14:32:47
閱讀量 2420
  • E老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    專業(yè) 干練 孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風化雨
    高頓為您提供一對一解答服務,關于對公賬戶收稅務局轉賬,待報解預算收入,應該怎么做會計分錄?我的回答如下:

    勤奮的同學你好呀


    按照《財政總預算會計制度》規(guī)定,待報解預算收入應該在在途款科目核算,《財政總預算會計制度》第四十二條:會計科目使用說明


    1007 在途款

      一、本科目核算決算清理期和庫款報解整理期內發(fā)生的需要通過本科目過渡處理的屬于上年度收入、支出等業(yè)務的資金數(shù)。

      二、在途款的主要賬務處理如下:

      決算清理期和庫款報解整理期內收到屬于上年度收入時,在上年度賬務中,借記本科目,貸記有關收入科目;收回屬于上年度撥款或支出時,在上年度賬務中,借記本科目,貸記“預撥經(jīng)費”或有關支出科目。沖轉在途款時,在本年度賬務中,借記“國庫存款”科目,貸記本科目。

    參考

    http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/23/content_2952675.htm

     


    以上是關于分錄,會計分錄相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-10-19 15:05:41
  • 收起
    蓉同學學員追問
    老師,請問 1、上月開出的發(fā)票,這個月被退回紅沖,憑證應該怎么做? 2、小規(guī)模調整為一般納稅人后,增值稅稅率發(fā)生變化,1%變?yōu)?%,開票時為1%,實際扣交增值稅稅率按3%計,因此主營業(yè)務收入多計提,增值稅稅金少計提了,應該怎么做分錄? 3、多計提結轉的主營業(yè)務成本怎么在下月調整?
    2021-01-15 06:32:58
  • 韓老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    1、紅沖的發(fā)票這個月直接沖減上個月的收入就可以了

    借:主營業(yè)務收入

          應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

         貸:應收賬款等

    一般我們實務用電子賬套直接按上個月的做負數(shù)就可以了,否則賬套不取數(shù)。

    2、我們直接按照本月正確的與上月的差額,調整到本月正確的就可以了;跨年的話看多計的對公司是否重大,不重大的在當月調整,重大的話通過以前年度損益調整來調。。

    3、直接在本月調減就可以了,如果跨年的話看多計的對公司是否重大,不重大的在當月調整,重大的話通過以前年度損益調整來調。

    希望以上解答能幫助到你,繼續(xù)加油!

    2021-01-15 18:27:41
  • 收起
    蓉同學學員追問
    老師,您好,請問,當月開具以前年度紅字發(fā)票(銷售額990099元,1%稅率,發(fā)票為小規(guī)模納稅人開具,后轉為一般納稅人,補齊8%稅率,經(jīng)稅務局更正)紅沖后同時開具藍字發(fā)票917431.2元,稅率9%,出現(xiàn)負數(shù)銷售額,這種情況怎么進行稅務申報呢?
    2021-05-17 13:15:16
  • 韓老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    按照實際申報,差額留抵即可。

    2021-05-17 13:49:29
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