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當(dāng)月沒發(fā)工資11月進行的稅務(wù)登記12月初怎么給她申報個稅?

老師,新成立公司,10月給一名員工發(fā)工資15000元,11月當(dāng)月沒給她發(fā)工資11月進行的稅務(wù)登記,12月初怎么給她申報個稅,

雪同學(xué)
2021-11-26 21:32:11
閱讀量 353
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于當(dāng)月沒發(fā)工資11月進行的稅務(wù)登記12月初怎么給她申報個稅?我的回答如下:

    按照實際發(fā)放申報個稅,因為個稅采用的是超額累進稅率,個稅匯算清繳是以全年的數(shù)據(jù)進行計算。


    以上是關(guān)于稅,稅務(wù)相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-27 09:26:52
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    雪同學(xué)學(xué)員追問
    老師,法人和個人簽訂的租房協(xié)議,房子用作集體宿舍,這個發(fā)票可以用企業(yè)的名義開嗎?企業(yè)可以去稅局代開發(fā)票嗎?代開發(fā)票是什么流程,怎么開
    2021-12-08 05:41:23
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    這個應(yīng)該是以法人的名義去代開公司抬頭的發(fā)票,公司計入到職工福利費,個人代開發(fā)票的資料:身份證原件和復(fù)印件,銀行卡,合同及復(fù)印件等,具體的建議先電話咨詢稅務(wù)局,以防重復(fù)操作。稅務(wù)局電話是12366.

    2021-12-08 10:09:40
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    雪同學(xué)學(xué)員追問
    老師,保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)賬務(wù)怎么處理。 1進口外國材料,保稅區(qū)內(nèi)加工后銷往國外。 2進口國外材料加工后銷往國內(nèi) 3國內(nèi)購買材料,加工后銷往國外 4國內(nèi)買料加工后銷往國內(nèi)。
    2021-12-11 08:57:51
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好:

    保稅區(qū)的的特別之處在于免稅,按照企業(yè)會計準則規(guī)定,去企業(yè)日?;顒酉嚓P(guān)的補助,應(yīng)該按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì),計入其他收益或者沖減相關(guān)的成本費用,借記應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅(減免稅費),貸記損益類科目。

    2021-12-11 21:47:33
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    雪同學(xué)學(xué)員追問
    因為企業(yè)一開始入住保稅園區(qū)就享受政府補貼,所以不享受免稅。那具體這些業(yè)務(wù)該怎么處理呢?。 1進口外國材料,保稅區(qū)內(nèi)加工后銷往國外。 2進口國外材料加工后銷往國內(nèi) 3國內(nèi)購買材料,加工后銷往國外 4國內(nèi)買料加工后銷往國內(nèi)。
    2021-12-12 21:18:03
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好:

    不享受免稅的話,這里的難點就在于出口和進口的賬務(wù)處理,可能會涉及到免稅政策,具體的政策要咨詢下當(dāng)?shù)睾jP(guān),如果確認享受免稅的話,按照前述回復(fù)進行賬務(wù)處理即可。

    2021-12-13 09:35:06
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    雪同學(xué)學(xué)員追問
    老師,個稅我已經(jīng)申報完了,但是在單位管理里面有綜合所得申報顯示待申報。除了個稅還需要報這個嗎?
    2021-12-14 10:10:51
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好:

    綜合所得屬于個人所得稅年度匯算清繳的內(nèi)容,2021年的匯算清繳應(yīng)該還沒有開始,不過2022年的個人專項附加扣除信息已經(jīng)開始確認了,可以看一下是不是這個原因。

    2021-12-14 10:29:38
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其他回答

  • M同學(xué)
    11月份工資12月初發(fā),個稅在哪個月申報?
    • 吳老師
      11月份工資12月初發(fā),請問個稅在哪個月申報?.
    • M同學(xué)
      "您好!您在我們網(wǎng)站上提交的問題已收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下:根據(jù)《個人所得稅法》及《實施條例》的規(guī)定,自2011年9月1日起,工資、薪金所得,以每月收入額減除費用三千五百元后的余額,為應(yīng)納稅所得額,適用超額累進稅率,稅率為百分之三至百分之四十五。扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機關(guān)報送納稅申報表。因此,12月份發(fā)放的工資應(yīng)當(dāng)在次年1月15日前進行扣繳申報。歡迎您再次咨詢!".
  • 沐同學(xué)
    當(dāng)月工資次月發(fā)放,11月份工資都沒超過5000,個稅正常零申報,社保也已扣繳但是工資沒發(fā),如果1月補發(fā)11月和12月兩個月的工資,個稅計稅標準要加上補發(fā)的嗎?還是只需要正常申報12月份個稅?
    • 陳老師
      分開錄分開發(fā),注明是11月工資和12月工資
    • 沐同學(xué)
      那個稅是按12月份工資申報還是兩個月的工資申報,11月份工資已經(jīng)正常零申報
    • 陳老師
      12月申報12月的,11月申報11月的。發(fā)放無關(guān)系,分開錄入
  • A同學(xué)
    老師,10月份的時候還沒有去做稅務(wù)登記實名認證,11月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在是11月份,發(fā)放10月份工資,管理人員應(yīng)發(fā)工資8000,現(xiàn)在在工資表里,用把個稅扣掉嗎?12月份就該申報11月份的各種稅了
    • 劉老師
      你好 發(fā)工資要代扣個稅 11月發(fā)工資12月15號前報個稅
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