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一般計稅方法下申報繳納的增值稅要減進(jìn)項稅額嗎?

一般計稅方法下申報繳納的增值稅應(yīng)該這個講義的公式還要減進(jìn)項稅額吧?

肉同學(xué)
2021-11-03 15:26:09
閱讀量 218
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于一般計稅方法下申報繳納的增值稅要減進(jìn)項稅額嗎?我的回答如下:

    認(rèn)真努力的同學(xué),你好呀~ 

         同學(xué)寫的是正確的哈,可以減進(jìn)項

    有疑問繼續(xù)溝通,每天都要努力呀,加油~


    以上是關(guān)于額,進(jìn)項稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-03 15:39:20
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其他回答

  • Y同學(xué)
    計算當(dāng)期應(yīng)納稅額時, 一般計稅方法和簡易計稅方法應(yīng)納增值稅稅額要分開算嗎, 如果一般計稅方式的進(jìn)項大于銷項 ,留抵稅可以遞減當(dāng)期簡易計稅的應(yīng)納增值稅嗎
    • 張老師
      不可以的,一般計稅方法的留抵稅金只能抵減一般計稅下的應(yīng)交稅金。
    • Y同學(xué)
      沒有抵扣完的 以后也是只能抵 一般計稅方式的增值稅是不
    • 張老師
      是的,以后也只能抵扣一般計稅方式
  • 希同學(xué)
    適用于一般納稅人的增值稅納稅申報表本表所,槍按適用稅率計稅,按適用稅率計算,算和一般計稅方法均只按應(yīng)納稅額等于當(dāng)期銷項稅額減當(dāng)期進(jìn)項稅公示計算增值稅應(yīng)納稅額的計稅方法
    • 金老師
      一般計稅增值稅,銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-加計抵減
  • 梅同學(xué)
    增值稅一般納稅人申報表里為什么進(jìn)項稅加計抵減額沒算進(jìn)去?
    • 查老師
      申報表填寫 一般納稅人加計抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對適用加計抵減政策的納稅人,主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。本欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。本欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額” “實(shí)際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計稅方法計算的應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額,分別對應(yīng)《附列資料(四)》第6行“一般項目加計抵減額計算”、第7行“即征即退項目加計抵減額計算”的“本期實(shí)際抵減額”列。 (六)財務(wù)處理 建議增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費(fèi)”設(shè)置“增值稅加計抵減額”科目,單獨(dú)核算加計抵減額的計提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動情況,并逐戶建立臺賬。 由于加計抵減的實(shí)質(zhì)是一項稅收優(yōu)惠,抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅加計抵扣減(抵減)
    • 梅同學(xué)
      附列資料四填了,但主表還是沒算進(jìn)去
    • 查老師
      你好,主表會自動計算的,
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