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A把廣告費分攤給B60萬,B當年實際可稅前扣除30萬,B當年稅前可扣除項目是30萬嗎?

老師,A企業(yè)把廣告費分攤給B企業(yè)60萬,B企業(yè)當年實際可稅前扣除30萬,那么他當年稅前可扣除是30萬嗎?如果實際可稅前扣除90萬,那么當年可扣除數(shù)是98萬馬

阮同學
2021-06-23 12:50:32
閱讀量 321
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于A把廣告費分攤給B60萬,B當年實際可稅前扣除30萬,B當年稅前可扣除項目是30萬嗎?我的回答如下:

    認真努力的同學,你好呀~ 

           同學舉的這個例子是沒法算出稅前可扣除金額的哈。這里老師舉個例子,同學可以理解一下:

           比如A企業(yè)當年實際發(fā)生廣宣費100萬,稅前扣除限額是120萬,也就是這100萬都可以稅前扣除。現(xiàn)在它自己稅前扣除40萬,把60萬分攤給B企業(yè)。假設B企業(yè)實際發(fā)生廣宣費30萬,稅前扣除限額是20萬,那么B企業(yè)自己的廣宣費稅前可扣除20萬,而B企業(yè)當年總共可扣除廣宣費是20+60萬(A分攤過來的)=80萬。

    每天都要努力呀,加油~


    以上是關于稅,稅前扣除項目相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 18:11:45
  • 收起
    阮同學學員追問
    分攤之后的60萬可以全額扣除?不受限額的約束?
    2021-06-24 12:46:05
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    是的呢,分過去的沒有限額限制

    2021-06-24 18:48:20
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其他回答

  • 笑同學
    職工教育經(jīng)費當年扣除限額是144萬,當年實際發(fā)生126萬,以前年度累計結轉(zhuǎn)稅前未扣除的職工教育經(jīng)費為30萬元,請問職工教育經(jīng)費當年納稅調(diào)整多少?
    • 周老師
      你好,同學當年可以納稅調(diào)減18萬元
    • 笑同學
      怎么算的?如果沒有以前年度結轉(zhuǎn)的30萬,當年職工教育經(jīng)費是不用調(diào)整的吧,以前年度的30萬怎么處理?126%2b30=156萬,不是超過當年扣除限額144萬了嗎?
    • 周老師
      你好,同學,限額是144萬,當年只發(fā)生了126萬,那可以扣除以前年度結轉(zhuǎn)的30萬中的18萬,整體不超過144萬
    • 笑同學
      哦,明白了,謝謝老師
  • l同學
    老師,請問我今年營業(yè)收入是200萬,廣告宣傳費是13萬,那我實際可以稅前扣除的是30萬,30-13=17萬可以以后年度扣除嗎?
    • 熊老師
      你好,您是按實際發(fā)生額扣除,沒有發(fā)生的17萬不能結轉(zhuǎn)以后年度扣除。
  • Y同學
    老師2019年實際發(fā)生福利費30萬,計提30萬,我司可以稅前扣除20萬,那么剩余10萬怎么做分錄?
    • 崔老師
      您好 剩余的10萬不需要做分錄 匯算清繳的時候納稅調(diào)增 填表就好了
    • Y同學
      老師,匯算清繳里納稅調(diào)增,調(diào)減都不需要在做分錄調(diào)整么?例如福利費,教育經(jīng)費,招待費,廣告宣傳費,工會經(jīng)費都是一樣的么
    • 崔老師
      是的 不需要做分錄調(diào)整
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