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B應該不是第二個月收回的應收賬款而是要第三個月的應收賬款余額?

B的答案應該不是第二個月收回的應收賬款,而是要第三個月的應收賬款余額

B同學
2021-05-15 17:05:10
閱讀量 702
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關(guān)于B應該不是第二個月收回的應收賬款而是要第三個月的應收賬款余額?我的回答如下:

    勤奮、愛思考的 同學,你好,


    1、B 是資產(chǎn)負債表中應收賬款在2017年3月31日的列報數(shù)額

    即我們要考慮在2017年3月31日了,應收賬款科目余額,即還有多少應收賬款沒有收回/

    2、題目條件“假設公司每月銷售額于當月收回20%,下月收回70%,其余10%將于第三個月收回

    即2017年3月31日了,應收賬款科目余額有兩部分,

    2月份的銷售額還有10%未收回,3月份的銷售額還有80%未收回

     希望老師的解答可以幫助同學理解,

     有問題可以繼續(xù)提問哦, 加油!


    以上是關(guān)于款,應收賬款相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-15 17:12:16
  • 收起
    B同學學員追問
    還是這個問題,B是3月31日預計負債表的期末數(shù),而老師給的答案只是在當期沒收回的金額,并沒有考慮到期初數(shù),這點有疑問?
    2021-05-17 15:43:35
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    勤奮、愛思考的 同學,你好, 

    同學說的是年初余額530嗎

    同學你想,在題目假設條件下題目條件“假設公司每月銷售額于當月收回20%,下月收回70%,其余10%將于第三個月收回

    是不是在2017年3月31日的時候,

    2017年1月銷售額600是不是在2017年3月31日的時候都收回來了

    同樣的,年初余額530早都收回來啦 

    所以我們只考慮沒有收回來的那兩部分就可以了,

    2月份的10%,3月份的80%

    希望老師的解答可以幫助同學理解, 

    有問題可以繼續(xù)提問哦, 加油!

    2021-05-17 15:57:35
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其他回答

  • 義同學
    項目 預計銷售金額 預期現(xiàn)金收入 期初應收賬款 52500 七月份銷售收入 100000 八月份銷售收入 150000 九月份銷售收入 170000 該企業(yè)銷售貨款當月可收回55%,次月收回30%,第三個月收回余額,期初應收賬款52500,5月份銷售應收賬款12000,6月份銷售的應收賬款40500 計算5月份和6月份的銷售收人 計算第三季度的預期現(xiàn)金收入 計算第三季度末應收賬款
    • A老師
      你好,計算見下表:請參考
  • 鍋同學
    應收張三一年的服務費2000,但還沒收,第一個月做帳分錄是 借 應收賬款 2000 貸 主營業(yè)務收入 167 預收賬款 1833但是從第二個月變了是每月收300,第二個月分錄怎么寫
    • 習老師
      借 應收賬款 2000 貸 主營業(yè)務收入 167 預收賬款 1833 這個分錄是你們確認本期收入嗎
    • 鍋同學
      是的,老師,確認第一月的
    • 習老師
      是的,老師,確認第一月的
    • 鍋同學
      你們是開票了,還是收款了
    • 習老師
      確認了11 、12月的收入,但現(xiàn)在收到12月的服務費200元。說是從12月開始每月付服務費,11月就不收了,那11、12月已經(jīng)確認的收入怎么沖,分錄怎么寫?
    • 鍋同學
      確認了11 、12月的收入,但現(xiàn)在收到12月的服務費200元。說是從12月開始每月付服務費,11月就不收了,那11、12月已經(jīng)確認的收入怎么沖,分錄怎么寫?
    • 習老師
      你是就收到一筆200元的收入嗎?還是收到2000的預收款
    • 鍋同學
      收到12月200元收入,但11 、12月收入已確認,現(xiàn)在收了200元分錄怎么寫
    • 習老師
      但11 、12月收入已確認 請問你這筆是開發(fā)票了,還是收款了
    • 鍋同學
      老師,你都問過了,是收款了
    • 習老師
      那你的處理不應是應收賬款 借:銀行 貸:預收賬款 借:預收、 貸:收入 銷項稅額
    • 鍋同學
      老師,沒稅,把金額標上,要不然看不懂
    • 習老師
      為什么沒有稅,你們是小規(guī)模還是一般人
    • 鍋同學
      剛開始代理記賬
    • 習老師
      你告訴我一下你們是小規(guī)模還是一般人
    • 鍋同學
      小規(guī)模
    • 習老師
      1、我們應收張三一年的服務費2000,但還沒收?發(fā)票也沒開具? 2、但現(xiàn)在收到12月的服務費200元? 從您的敘述上說,2000元是沒收,但你們已經(jīng)在11.12月確認了收入,現(xiàn)在12月收到了200元,是這樣嗎?
    • 鍋同學
      是的老師,你說的很正確
    • 習老師
      是的老師,你說的很正確
    • 鍋同學
      11月 12月確認了2個月的收入
    • 習老師
      那這樣, 1、你做的這筆分錄就沒有必要,一沒收款,二沒開發(fā)票 借 應收賬款 2000 貸 主營業(yè)務收入 167 預收賬款 1833 這筆要沖紅 2、在你12月份收到200元時,直接確認收入 借:現(xiàn)金200 貸:收入194.17 銷項5.83
    • 鍋同學
      老師,12月也確認了收入分錄是 借 預收賬款 167 貸 主營業(yè)務收入 167 這筆也沖紅?
    • 習老師
      對,沖紅了吧,然后按照我寫的分錄寫就可以了
    • 鍋同學
      老師,沖紅的分錄寫一下
    • 習老師
      借 預收賬款 167(紅字) 貸 主營業(yè)務收入 167紅字寫 借 應收賬款 2000(紅字) 貸 主營業(yè)務收入 167(紅字) 預收賬款 1833(紅字)
  • 小同學
    (增值稅稅率為13%)M公司采用余額百分比法,估計應收款項信用減值損失,預計壞賬損失率為3%,第一年年末應收賬款的余額為十萬元,第二年應收賬款中12000元確認無法收回,第二年年末應收賬款余額為三萬元,第三年上年已沖銷的壞賬八千元收回第三年年末應收賬款余額為15萬元
    • 劉老師
      你好 第一年 借,信用減值損失3000 貸,壞賬準備3000 第二年 借,壞賬準備12000 貸,應收賬款12000 借,信用減值損失9900 貸,壞賬準備9900 第三年 借,應收賬款8000 借,壞賬準備8000 同時 借,銀行存款8000 貸,應收賬款8000 借,壞賬準備4400 貸,信用減值損失4400
  • k同學
    項目 預計銷售金額 預期現(xiàn)金收入 期初應收賬款 52500 七月份銷售收入 100000 八月份銷售收入 150000 九月份銷售收入 170000 該企業(yè)銷售貨款當月可收回55%,次月收回30%,第三個月收回余額,期初應收賬款52500,5月份銷售應收賬款12000,6月份銷售的應收賬款40500 計算5月份和6月份的銷售收人 計算第三季度的預期現(xiàn)金收入 計算第三季度末應收賬款 老師解決一下
    • 邵老師
      5月份和6月份的銷售收人 依次 為12000/15%=80000? ? 40500/45%=90000
    • k同學
      第三季度的預期現(xiàn)金收入=52500%2B100000%2B150000*(55%%2B30%)%2B170000*55%=373500 第三季度末應收賬款 =150000*(1-55%-30%)%2B170000*(1-55%)=99000
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